近日,大唐華銀株洲發(fā)電公司按照公司部署,保質(zhì)保量按期完成了該公司發(fā)展計(jì)劃部等八個(gè)部門九位離任中層管理人員的審計(jì)工作。
今年2月份,該公司對(duì)八個(gè)部門九位部門正職(含主持工作副職)工作崗位進(jìn)行了調(diào)整,根據(jù)審計(jì)工作“離任必審”的原則,該公司安排監(jiān)審部對(duì)九位離任中層管理人員進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),3月中旬,啟動(dòng)了審計(jì)程序。該公司克服離任負(fù)責(zé)人及部門較多、任職時(shí)間跨度長、涉及面廣、審計(jì)力量不足、審計(jì)時(shí)間緊等困難,成立了審計(jì)組,精心編制了審計(jì)方案,認(rèn)真研究各部門審計(jì)問題重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)。該公司紀(jì)委書記曾嘉湘多次參加相關(guān)部門的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)進(jìn)行指導(dǎo),極大的推動(dòng)了審計(jì)進(jìn)程。審計(jì)專責(zé)采用現(xiàn)場調(diào)查、召開座談會(huì)、走訪、查閱資料等多種審計(jì)方法,努力還原事情真相,確保審計(jì)客觀、公正。該公司多次與被審部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),創(chuàng)新使用交叉審計(jì)模式,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)圓滿完成了審計(jì)任務(wù)。本次審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題47項(xiàng),提出審計(jì)整改意見28條,下發(fā)監(jiān)察建議書八份。目前,各被審部門正就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行積極的回復(fù)整改。
在審計(jì)期間,該公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次詢問審計(jì)情況進(jìn)展,聽取審計(jì)意見匯報(bào)。該公司安監(jiān)部、人資部、發(fā)電部、總經(jīng)辦、工會(huì)、財(cái)務(wù)部及多經(jīng)財(cái)務(wù)中心為審計(jì)組提供了大量的審計(jì)資料,保證了此次審計(jì)工作順利完成。